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共青团湖北省委2018年预算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-02-28 14:35:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  共青团湖北省委2018年预算公布

  一、中国共产主义青年团湖北省委员会概况

  ()主要职能

  1.领导全省共青团工作;负责省青联、省学联、省少先队工作委员会日常工作;指导全省青少年社会团体工作。

  2.负责青少年思想政治引领工作,承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全省青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;加强网上共青团工作,指导全省共青团用网、占网、建网。 

  3.协助省委、省政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。   

  4.组织全省团员青年围绕中心、服务大局,在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用,完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。 

  5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、澳门葡京网站措施的起草和实施工作,协助省委、省政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责省未成年人保护委员会和省综治委预防青少年违法犯罪领导小组的日常工作。   

  6.负责全省团的建设,推进团的基层组织建设,扩大团组织有效覆盖面,协助党组织管理团的干部,指导全省团员队伍建设;指导全省青少年事务社会工作人才队伍建设。   

  7.负责全省青年统战和民族团结工作;做好全省青少年外事和对外交流工作;开展对全省青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。  

   8.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题,为省委、省政府决策提供依据;办好省团校。  

  9.完成上级交办的其他事项。  

    ()机构及人员编制情况

  1.“共青团湖北省委”为独立编制的省级人民团体,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编45名,其中行政编制44名,工勤编制1名,离退休人员10名,执行行政单位会计制度。

  2.“湖北省团校”、“湖北青年职业学院”系“一个单位,两块牌子,一套账”的管理模式,为团省委直属公益二类事业单位,经费来源为财政定额补助拨款,定编83名,离退休人员42名。省团校与省青年职业学院财务实行统一核算,执行事业单位会计制度。

  3.“湖北省青年创业就业促进中心”系团省委直属公益一类事业单位,经费来源为财政定额补助拨款,定编10名,执行事业单位会计制度。

  4.“湖北省青年文化传媒中心”系团省委直属公益一类事业单位,经费来源为财政定额补助拨款,定编7名,退休人员3名,执行事业单位会计制度。

  5.“湖北省希望工程办公室”系团省委直属公益一类事业单位,经费来源为财政定额补助拨款,定编10名,执行事业单位会计制度。

  6.“湖北省青年志愿者行动促进中心”系团省委直属公益一类事业单位,经费来源为财政定额补助拨款,定编8名,执行事业单位会计制度。

  (三)部门预算单位构成

  部门预算包括:共青团湖北省委本级、湖北省团校(湖北青年职业学院)、湖北省青年创业就业促进中心、湖北省青年文化传媒中心、湖北省希望工程办公室、湖北省青年志愿者行动促进中心共六个单位预算。

  二、团省委2018年部门预算表

        表一 团省委2018年收支预算总表

 
     

  单位:万元

       

           

  项目

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  7611.32

  一般公共服务

  3675.56

  其中:一般公共预算财政拨款

  7611.32

  公共安全

   

        政府性基金预算财政拨款

   

  教育

  3556.50

  事业收入

   

  科学技术

 

  事业单位经营收入

   

  文化体育与传媒

 

  上级补助收入

   

  社会保障和就业

  368.22

  附属单位上缴收入

   

  医疗卫生

  90.04

  其他收入

  2.00

  节能环保

   

   

   

  城乡社区事务

   

   

   

  农林水事务

   

   

   

  交通运输

   

   

   

  资源勘探电力信息等事务

   

   

   

  商业服务业等事务

   

   

   

  国土资源气象等事务

   

   

   

  粮油物资管理事务

   

   

   

  其他支出

   

   

   

   

   

  本年收入合计

  7613.32

  本年支出合计

  7690.32

  上年结余(转)

  77.00

  结转下年

 

  动用事业基金

 

   

 

  收入总计

  7690.32

  支出总计

  7690.32

  表二 团省委2018年收入预算总表

 

  单位:万元

       

  项目

  预算数

  财政拨款收入

  7611.32

  其中:一般公共预算财政拨款

  7611.32

        政府性基金预算财政拨款

   

  事业收入

   

  事业单位经营收入

   

  上级补助收入

   

  附属单位上缴收入

   

  其他收入

  2.00

   

 

  本年收入合计

  7613.32

  上年结余(转)

  77.00

  动用事业基金

 

  收入总计

  7690.32

     

  表三 团省委2018年支出预算总表

             

  单位:万元

  功能分类科目

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  上缴上级支出

   

  合计

  7690.32

  3540.32

  4150.00

   

   

   

  201

  一般公共服务

  3675.56

  1740.56

  1935.00

   

   

   

    29

  群众团体事务

  3675.56

  1740.56

  1935.00

   

   

   

      2012901

      行政运行(群众团体)

  1211.98

  1211.98

 

   

   

   

      2012902

      一般行政管理事务(群众团体)

  1935.00

 

  1935.00

   

   

   

      2012950

      事业运行(群众团体)

  528.58

  528.58

 

   

   

   

  205

  教育

  3556.5

  1341.50

  2215.00

   

   

   

    03

  职业教育

  3556.5

  1341.50

  2215.00

   

   

   

      2050305

      高等职业教育

  3556.5

  1341.50

  2215.00

   

   

   

  208

  社会保障和就业

  368.22

  368.22

 

   

   

   

    05

  行政事业单位离退休

  368.22

  368.22

 

   

   

   

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  334.42

  334.42

 

   

   

   

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  33.80

  33.80

 

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  90.04

  90.04

   

   

   

   

    11

  行政事业单位医疗

  90.04

  90.04

   

   

   

   

      2101101

      行政单位医疗

  20.04

  20.04

       

      2101102

      事业单位医疗

  70.00

  70.00

   

   

   

   

                 

  表四 团省委2018年财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

          

            

    

  预算数

  项目(按功能分类)

  预算数

  财政拨款收入

  7611.32

  一般公共服务

  3596.56

  其中:一般公共预算财政拨款

  7611.32

  公共安全

 

        政府性基金预算财政拨款

 

  教育

  3556.50

   

 

  科学技术

 

   

 

  文化体育与传媒

 

   

 

  社会保障和就业

  368.22

   

 

  医疗卫生

  90.04

   

 

  节能环保

 

   

 

  城乡社区事务

 

   

 

  农林水事务

 

   

 

  交通运输

 

   

 

  资源勘探电力信息等事务

 

   

 

  商业服务业等事务

 

   

 

  国土资源气象等事务

   

   

 

  粮油物资管理事务

   

   

 

  其他支出

   

   

 

   

   

  本年收入合计

  7611.32

  本年支出合计

  7611.32

  上年结余(转)

 

  结转下年

 

   

 

   

 

  收入总计

  7611.32

  支出总计

  7611.32

  表五 2018年一般公共预算支出情况表

       

  单位:万元

  功能分类科目

   

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

  合计

  7611.32

  3461.32

  4150.00

  201

  一般公共服务

  3596.56

  1661.56

  1935.00

    29

  群众团体事务

  3596.56

  1661.56

  1935.00

      2012901

      行政运行(群众团体)

  1132.98

  1132.98

 

      2012902

      一般行政管理事务(群众团体)

  1935.00

 

  1935.00

      2012950

      事业运行(群众团体)

  528.58

  528.58

 

  205

  教育

  3556.50

  1341.50

  2215.00

    03

  职业教育

  3556.50

  1341.50

  2215.00

      2050305

      高等职业教育

  3556.50

  1341.50

  2215.00

  208

  社会保障和就业

  368.22

  368.22

 

    05

  行政事业单位离退休

  368.22

  368.22

 

      2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  334.42

  334.42

 

      2080506

      机关事业单位年金缴费支出

  33.80

  33.80

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  90.04

  90.04

   

    11

  行政事业单位医疗

  90.04

  90.04

   

      2101101

      行政单位医疗

  20.04

  20.04

 

      2101102

      事业单位医疗

  70.00

  70.00

   

  表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

       

  单位:万元

  经济分类科目

  预算数

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

   

  合计

  3461.32

  2885.93

  575.39

  301

  工资福利支出

  2805.75

  2805.75

 

    30101

  基本工资

  537.36

  537.36

 

    30102

  津贴补贴

  278.77

  278.77

 

    30103

  奖金

  512.54

  512.54

 

    30107

  绩效工资

  635.84

  635.84

 

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  334.42

  334.42

 

    30109

  职业年金缴费

  33.80

  33.80

 

  30113

  住房公积金

  217.30

  217.30

 

  30114

  医疗费

  90.04

  90.04

 

    30199

  其他工资福利支出

  165.68

  165.68

 

  302

  商品和服务支出

  482.60

 

  482.60

    30201

  办公费

  78.46

 

  78.46

    30202

  印刷费

  22.00

 

  22.00

    30205

  水费

  63.00

 

  63.00

    30206

  电费

  85.00

 

  85.00

    30207

  邮电费

  29.00

 

  29.00

    30211

  差旅费

  43.00

 

  43.00

    30212

  因公出国()费用

  4.00

 

  4.00

    30213

  维修()

  5.00

 

  5.00

    30215

  会议费

  2.00

 

  2.00

    30217

  公务接待费

  14.30

 

  14.30

    30228

  工会经费

  38.00

 

  38.00

    30229

  福利费

  7.56

 

  7.56

    30231

  公务用车运行维护费

  28.80

 

  28.80

    30239

  其他交通费用

  60.00

 

  60.00

    30299

  其他商品服务支出

  2.48

 

  2.48

  303

  对个人和家庭的补助

  80.18

  80.18

 

    30301

  离休费

  40.18

  40.18

 

    30302

  退休费

  40.00

  40.00

 

  310

  其他资本性支出(类)

  92.79

 

  92.79

    31002

  办公设备购置

  11.65

 

  11.65

    31007

  信息网络及软件购置更新

  71.14

 

  71.14

    31099

  其他资本性支出

  10.00

 

  10.00

             

  表七 2018年政府性基金预算支出表

       

  单位:万元

  功能分类科目

   

  合 计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

   

   

   

   

   

  注:本单位无政府性基金预算,本表无数。

  表八 2018年财政拨款“三公”经费支出情况表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  47.10

  因公出国(境)费

  4.00

  公务接待费

  14.30

  公务用车购置及运行费

  28.80

  其中:公务用车运行维护费

  28.80

        公务用车购置费

   

  注:按照有关规定,“三公经费”包括因公出国()费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

  1.因公出国()费,指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年经费安排支出4万元与2017年一致。

  2.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年经费安排支出14.3万元,与2017年一致。

  3.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2018年公务用车运行维护费经安排支出28.8万元,与2017年一致。

  表九 2018年财政专项支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  预算数

  合计

  1,263.00

  全省基层共青团工作经费

  1,083.00

  全省示范性青少年综合服务平台建设

  180.00

  注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

  表十 2017年专项转移支付分市县表

 

  单位:万元

  项目名称

  预算数

  合计

  1,263.00

  全省示范性青少年综合服务平台建设

  180.00

  武汉市本级

  18.00

  江夏区

  3.00

  黄陂区

  3.00

  新洲区

  3.00

  黄石市本级

  6.00

  阳新县

  3.00

  大冶市

  3.00

  十堰市本级

  6.00

  郧阳区

  3.00

  丹江口市

  3.00

  宜昌市本级

  3.00

  远安县

  3.00

  秭归县

  3.00

  长阳土家族自治县

  3.00

  五峰土家族自治县

  3.00

  宜都市

  3.00

  当阳市

  3.00

  襄阳市本级

  6.00

  襄州区

  3.00

  谷城县

  3.00

  老河口市

  3.00

  宜城市

  3.00

  荆门市本级

  3.00

  京山县

  3.00

  沙洋县

  3.00

  钟祥市

  3.00

  孝南区

  3.00

  云梦县

  3.00

  应城市

  3.00

  安陆市

  3.00

  荆州市本级

  3.00

  监利县

  3.00

  江陵县

  3.00

  石首市

  3.00

  黄州区

  3.00

  麻城市

  3.00

  武穴市

  3.00

  咸安区

  3.00

  嘉鱼县

  3.00

  通城县

  3.00

  崇阳县

  3.00

  通山县

  3.00

  赤壁市

  3.00

  曾都区

  3.00

  恩施市

  3.00

  利川市

  3.00

  巴东县

  3.00

  宣恩县

  3.00

  鹤峰县

  3.00

  潜江市

  3.00

  天门市

  3.00

  神农架林区

  3.00

  全省基层共青团工作经费

  1,083.00

  蔡甸区

  6.00

  江夏区

  7.00

  黄陂区

  8.00

  新洲区

  6.00

  阳新县

  32.00

  大冶市

  8.00

  郧阳区

  38.00

  郧西县

  32.00

  竹山县

  34.00

  竹溪县

  30.00

  房县

  38.00

  丹江口市

  34.00

  夷陵区

  6.00

  远安县

  4.00

  兴山县

  4.00

  秭归县

  24.00

  长阳土家族自治县

  22.00

  五峰土家族自治县

  16.00

  宜都市

  5.00

  当阳市

  5.00

  枝江市

  4.00

  襄州区

  7.00

  南漳县

  5.00

  谷城县

  5.00

  保康县

  22.00

  老河口市

  5.00

  枣阳市

  8.00

  宜城市

  5.00

  鄂州市本级

  13.00

  东宝区

  5.00

  京山县

  7.00

  沙洋县

  6.00

  钟祥市

  8.00

  孝南区

  7.00

  孝昌县

  24.00

  大悟县

  34.00

  云梦县

  6.00

  应城市

  8.00

  安陆市

  8.00

  汉川市

  10.00

  荆州区

  5.00

  公安县

  8.00

  监利县

  10.00

  江陵县

  5.00

  石首市

  7.00

  洪湖市

  9.00

  松滋市

  8.00

  黄州区

  4.00

  团风县

  20.00

  红安县

  22.00

  罗田县

  24.00

  英山县

  22.00

  浠水县

  6.00

  蕲春县

  28.00

  黄梅县

  8.00

  麻城市

  38.00

  武穴市

  6.00

  咸安区

  6.00

  嘉鱼县

  4.00

  通城县

  6.00

  崇阳县

  6.00

  通山县

  24.00

  赤壁市

  7.00

  曾都区

  5.00

  随县

  9.00

  广水市

  9.00

  恩施市

  32.00

  利川市

  28.00

  建始县

  20.00

  巴东县

  24.00

  宣恩县

  18.00

  咸丰县

  20.00

  来凤县

  16.00

  鹤峰县

  18.00

  仙桃市

  9.00

  潜江市

  8.00

  天门市

  12.00

  神农架林区

  16.00

  三、团省委2018年部门预算情况说明

  ()团省委2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,团省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结余(转);支出包括:一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生。团省委2018年收支总预算7690.32万元,较20176628.53万元上升16%,主要原因为增加湖北青年创新创业示范基地工程款 

  ()收入预算情况说明

  本年度共安排收入7690.32万元,其中上年结转77万元,占1%;财政经费拨款7611.32万元,占98.97%;其他收入2万元,占0.03%

  ()支出预算情况说明

  本年度共安排支出7690.32万元,其中基本支出3540.32万元,占46%;项目支出4150万元,占54%

  ()财政拨款预算具体使用安排情况

  本年度财政拨款支出7611.32万元,其中基本支出3461.32万元,占45%;项目支出4150万元,占55%

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)3596.56万元,其中:

  一般行政管理事务()1935万元主要用于开展学习党的十九大精神、中央及省委重要文件和会议精神及“我的中国梦”系列主题教育活动,深入推进全省党建带团建工作、基层团组织规范化建设、五四表彰活动、网上青少年思想引导、团干部教育培训、农村青年创业“田园小康”项目、大学生就业创业促进行动、青春建功行动、大中学生素质拓展和社会实践活动、少先队工作、青年统战与外事工作、未成年人保护法实施工作、青少年公益活动等专项工作的项目支出。

  行政运行()1132.98万元主要用于机关本级的日常公用经费、工资福利、人员津贴补贴等基本支出。其中公用经费575.39万元、工资福利和人员津贴补贴等557.59万元。

  事业运行()528.58万元主要用于湖北省青年创业就业促进中心、湖北省青年文化传媒中心、湖北省青年志愿者行动促进中心、湖北省希望工程办公室4个公益一类事业单位的工资福利支出。

  2.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)3556.5万元, 主要用于湖北省团校(湖北青年职业学院)聘请教师、国家助学金、青少年研究实践活动、“楚天技能名师”教学岗位津贴、青少年教育经费、职工工资福利、对个人和家庭补助、日常公用支出,教学设备购置、学校物业管理、设备及房屋维修等专项支出。 

  3.社会保障和就业() 行政事业单位离退休() 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)334.42万元, 主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位年金缴费支出()33.8万元,主要用于开支机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。   

  4.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)20.04万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费;医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)70万元,主要用于未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  ()省对下转移支付专项经费情况

  1. 全省基层共青团工作经费1083万元

  为认真贯彻落实《共青团中央、财政部澳门葡京网站支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》(中青联发[2012]20号)文件和省委常委会决定事项通知(第九届[2012]20号)精神,切实加强全省基层共青团工作经费保障,全面推动乡镇实体化“大团委”建设,活跃基层共青团工作,根据省委提出“按照财政分级负担、满足工作需要的原则,切实加强基层团组织工作经费保障”的要求,充分发挥省级财政支持基层共青团工作的示范作用,团省委和省财政厅联合签发了《澳门葡京网站加强全省基层共青团工作经费保障的意见》(鄂青联发[2012]50),从2012年起,省财政对大别山区、武陵山区、秦巴山区、幕阜山区等四个连片贫困区县(市,不含市辖区)的乡镇(街道)团(工)委,按每年各2万元的标准给予补助;对其他县(市)乡镇(街道)团(工)委,按每年各0.5万元的标准给予补助,共计1083万元。

  省财政补助基层团组织工作经费为省对下专项转移支付,经费直达县(市、区)团委,主要用于乡镇(街道)团组织根据上级团组织的工作部署和自身实际,围绕组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益四项基本职能,重点支持推进乡镇实体化“大团委”建设,深入开展加强自身建设、培训基层团干部、青少年思想引领和文化建设、帮扶青年创业就业、培养选树青年典型、奖励支持村(社区)合作组织建设等团的重点工作,增强基层团组织活力,服务青少年成长发展。

  2. 全省示范性青少年综合服务平台建设180万元

  中央党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》(中发〔20154号)对加强新形势下党的群团工作作了新的部署和要求,201662日,中共中央办公厅印发了《共青团中央改革方案》,对团中央深化改革作出全面部署和要求,指出群团事业是党的事业的重要组成部分,群团干部是党的干部队伍的重要组成部分,基层组织是做好群团工作的基础和关键。

  按照中央要求和团十七届二中全会有关部署,为扎实推进基层服务型团组织建设,加快推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化,团中央下发《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》(中青发〔201424号),决定在全团全面推进青少年综合服务平台建设。青少年综合服务平台是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所,是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。

  为推动青少年综合服务平台建设的标准化、规范化、实用性和可持续发展,2015年起,全团开展示范性青少年综合服务平台创建活动,通过示范创建选树典型,带动服务平台的整体建设和发展。其中:团中央每年按照每个平台10万元的标准支持建设100个左右全国示范性服务平台,团省委按照每个平台3万元的标准支持建设60个左右省级示范性服务平台,市州团委根据实际情况支持建设一批地市级示范性服务平台。

  (六)政府采购预算安排情况

  2018年度编制政府采购预算2213.99万元:其中机关本级683.35万元;省团校1530.64万元。服务类725.5万元;货物类188.49万元;工程类1300万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其它纳入预算管理的非税拨款:包括教育系统的学费、住宿费,高校委托培训费,党校收费,教育考试教务费,函大、电大、夜大及短训费等教育收费,全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。 

  4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 

  5.社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费()指实行归口管理的事业单位离退休经费。 

  6.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

共青团湖北省委员会

20182月日

责任编辑:余晶

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