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湖北省食品药品监督管理局2017年部门决算公开

澳门葡京官网门户网站 www.xtremesaturn.com 2018-08-31 08:42:00 来源:澳门葡京官网门户网站 【字体: 分享

  一、湖北省食品药品监督管理局概况

  根据《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见)》(国发[2013]18号)和《省编委关于重新组建省食品药品监督管理局的通知》(鄂编文[2013]20号)等文件精神,设立湖北省食品药品监督管理局,为省政府直属机构。

  湖北省食品药品监督管理局的职能经历几次调整,其主要职能是:

  (一)贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和标准规范,起草有关地方性法规、规章草案,拟订澳门葡京网站规划,推动建立落实食品药品生产经营者主体责任,市、县党政同责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与制定全省食品安全风险监测实施方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。负责建立全省食品药品安全信息统一发布制度,依法公布重大食品药品安全信息。

  (三)负责监督实施药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。贯彻执行执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作,配合有关部门实施国家基本药物制度。

  (四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。

  (五)负责全省食品药品安全事件应急体系建设,组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理工作,监督事件查处落实情况。

  (六)负责制定全省食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品医疗器械检验检测体系、电子追溯体系和信息化建设。

  (七)负责开展全省食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;推进食品药品安全诚信体系建设。

  (八)指导市州食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (九)承担省食品药品安全委员会办公室具体工作。负责全省食品药品安全的综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查市级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

  (十)承办上级交办的其它事项。

  (十一) 按照湖北省机构编制委员会办公室《省编办关于明确省食盐质量安全监督职责及机构的批复》(鄂编办文〔2017〕27号)精神,增加以下职责:贯彻执行国家有关食盐质量安全监督管理的方针澳门葡京网站和法律法规;研究拟订食盐质量安全监督管理的有关地方性法规和省政府规章草案;监督实施国家关于食盐质量安全和管理制度,指导全省食盐生产、流通、消费环节的质量安全监督管理工作;督促和指导各地完善监管制度,规范行政执法行为,健全行政执法与刑事司法衔接机制,严厉打击制贩假食盐等违法行为;组织开展全省食盐抽检及专项整治等工作。

  二、湖北省食品药品监督管理局及直属预决算单位概况

  2017年,省食品药品监督管理局由省局机关本级和5家二级预算单位组成,分别是湖北省食品质量安全监督检验研究院、湖北省药品监督检验研究院、湖北省医疗器械质量监督检验研究院、湖北省食品药品监督管理局技术审评核查中心、湖北省药品(医疗器械)不良反应监测中心。

  三、湖北省食品药品监督管理局2017年度主要工作任务完成情况

  2017年,湖北省食品药品监督管理局按照原国家食品药品监管总局和省委省政府的部署安排,紧紧围绕“九大任务”,以完善体制机制为关键,以提升监管能力为核心,以夯实基层基础为重点,以信息化建设为支撑,以强化干部作风为保证,全面落实“四个最严”要求,全省没有发生重大食品药品安全事故,食品药品安全形势稳中向好。

  (一)落实“四有两责”,夯实基层基础。深化食品药品监管体制改革,着力推进省委关于“全省食品药品基层监管所为县级监管部门派出的副科级行政机构”决定的落实。全省1215个基层监管所,已有883个基层监管所为副科级行政机构,占比达72.6%。省局安排创建资金1亿元以奖代补,开展基层所达标创建活动,创建618个达标所,从中评选50个示范所。为各县(市、区)监管局配备103台食品快检车,715个基层监管所配备了执法车。

  (二)强化日常监管,守住安全底线。一是开展执法大检查。安排经费300余万元,用于开展“四品一械”(食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械)百日执法大检查,采取交叉检查、飞行检查、体系检查方式,累计检查生产经营单位14000多家,实现了对高风险重点企业监管的全覆盖。二是开展问题大整治。开展了打击食品、保健食品虚假宣传、养老机构食堂整治和学校及周边食品安全整治“护老”“护苗”专项行动,全国食品保健食品欺诈和虚假宣传整治工作推进会在我省召开。查扣不符合食品安全标准“五毛食品”1562公斤,先后5次突击检查学校食堂493家,查处违法案件117起。开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治,查处相关案件56件,移送司法机关3件。开展药品违法经营行为集中整治,检查药品批发企业257家,药品零售企业4542余家,药店14156家次,收回GSP证书2家,督促问题整改到位。三是强化违法案件大稽查。先后下拨稽查、药品、医疗器械重大案件补助资金200余万元,查处了食品药品违法案件18337件,移送公安机关62件。建立食安、农安、公安联动机制,实施行政处罚到自然人,查处了鄂州“地沟油”案、松滋病死猪肉案、随州集蜂堂公司生产、销售伪劣食品等一批大案要案,29名被判处有期徒刑以上的食品安全责任人被禁止从业,湖北枝城酒业法定代表人李某因生产销售伪劣食品被判处无期徒刑。

  (三)创新方式方法,提升监管质效。一是创建食品安全城市。深入推进“食品放心工程”建设,指导武汉、宜昌、襄阳成功创建“国家食品安全示范城市”, 45个县(市、区)创建省级食品安全城市。二是实施餐饮质量安全提升工程。出台餐饮业质量安全提升工程方案,完善餐饮业相关标准规范,率先在全国推行小餐饮许可管理,实行网络订餐监管第三方“线上巡查”,共集中清理下线无证餐馆4313家,立案查处60起。今年创建省级餐饮示范街47条、示范景区3个、放心食堂158家,新建“明厨亮灶”5102家,指导各地建立小摊贩、小餐饮便民服务区,进行集中规范管理。探索“农户+基地+餐饮企业”、“ 中央厨房+冷链配送+餐饮门店”连锁经营模式,今年建成新型中央厨房2家,土特产直供基地3家。三是开展“惠民”示范创建活动。全省640家超市创建省级“卖放心肉菜超市”,其中,10家超市创建国家级“放心肉菜示范超市”。武汉、宜昌、襄阳等地建成标准化农产品基地、国家健康示范养殖场,采取直销方式供应公害肉菜、绿色食品。全省创建示范农贸市场98家。实施食品小作坊许可,开展食品小作坊示范创建工作,整改升级的示范单位产品进入辖区内各大超市。36000家食品医药企业参加“做老实人,办良心企业”主题活动。

  (四)深化审批审批制度改革,提升服务效能。优化审批服务,连续8次依法取消16项、下放60个子项行政审批事项。由“串联审批”调整为“并联审批”,简化审评审批流程。探索食品药品经营混合业态“多证合一”。7月起,全省系统实施行政许可电子化审批。12月上旬,全国食品药品监管系统行政许可电子化审批现场会将在我省召开。完善“直通车”服务,为54家药品企业办理了211个药品文号技术转让审评审批。服务药品医疗器械产业创新发展,跟踪指导企业对161个药品开展研究,积极推动我省中药配方颗粒试点。稳步推进仿制药一致性评价工作,积极向省政府汇报争取支持,得到周先旺副省长批示。截至目前,我省首个地方鼓励支持澳门葡京网站在武汉市东湖高新区出台,每个通过一致性评价的品种可获得最高500万元的奖励。加强药品注册审评和检查员、医疗器械检查员队伍建设。

  四、2017年湖北省食品药品监督管理局系统决算单位构成情况

  湖北食品药品监督管理局纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,包括局本级和5个二级事业单位。详细情况见下表:

单位序号

单位名称

1

湖北省食品药品监督管理局(局机关)

2

湖北省食品质量安全监督检验研究院

3

湖北省药品监督检验研究院

4

湖北省医疗器械质量监督检验研究院

5

湖北省食品药品监督管理局技术审评核查中心

6

湖北省药品(医疗器械)不良反应监测中心

 

  五、湖北省食品药品监督管理局系统2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表(单位:万元)

收入支出决算总表

公开01

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

26,755.13

一、一般公共服务支出

29

53.46

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

455.75

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

552.31

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

6.00

六、其他收入

7

2,740.22

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,025.75

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

31,303.07

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

364.73

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

30,503.40

本年支出合计

52

32,753.01

    用事业基金弥补收支差额

25

172.47

    结余分配

53

0.69

    年初结转和结余

26

5,958.33

    年末结转和结余

54

3,880.51

 

27

 

 

55

 

总计

28

36,634.21

总计

56

36,634.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  (二)收入决算表(单位:万元)

收入决算表

 

公开02

 

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

30,503.40

26,755.13

455.75

552.31

 

 

2,740.22

 

201

一般公共服务支出

53.46

53.46

0.00

0.00

 

 

0.00

 

20111

纪检监察事务

53.46

53.46

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2011105

  派驻派出机构

53.46

53.46

0.00

0.00

 

 

0.00

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

208

社会保障和就业支出

1,019.48

1,019.48

0.00

0.00

 

 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,017.32

1,017.32

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

4.52

4.52

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

965.00

965.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

47.80

47.80

0.00

0.00

 

 

0.00

 

20806

企业改革补助

2.16

2.16

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2080699

  其他企业改革发展补助

2.16

2.16

0.00

0.00

 

 

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29,059.74

25,676.19

455.75

552.31

 

 

2,375.49

 

21010

食品和药品监督管理事务

28,747.95

25,364.41

455.75

552.31

 

 

2,375.49

 

2101001

  行政运行

4,695.96

4,695.96

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101002

  一般行政管理事务

4,448.19

4,394.89

0.00

0.00

 

 

53.30

 

2101012

  药品事务

1,659.29

105.00

0.00

0.00

 

 

1,554.29

 

2101015

  医疗器械事务

1,428.90

1,065.65

0.00

359.36

 

 

3.89

 

2101016

  食品安全事务

5,790.38

5,790.38

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101050

  事业运行

6,480.94

5,068.24

455.75

192.95

 

 

764.01

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

4,244.28

4,244.28

0.00

0.00

 

 

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

311.79

311.79

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

186.00

186.00

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

42.69

42.69

0.00

0.00

 

 

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

83.10

83.10

0.00

0.00

 

 

0.00

 

229

其他支出

364.73

0.00

0.00

0.00

 

 

364.73

 

22999

其他支出

364.73

0.00

0.00

0.00

 

 

364.73

 

2299901

  其他支出

364.73

0.00

0.00

0.00

 

 

364.73

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 

  (三)支出决算表(单位:万元) 

支出决算表

 

公开03

 

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

 

 

 单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

32,753.01

11,217.80

21,535.21

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

53.46

0.00

53.46

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

53.46

0.00

53.46

 

 

 

 

2011105

  派驻派出机构

53.46

0.00

53.46

 

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

0.00

6.00

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

6.00

0.00

6.00

 

 

 

 

2060402

  应用技术研究与开发

6.00

0.00

6.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,025.75

1,025.75

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,023.59

1,023.59

0.00

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

10.79

10.79

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

965.00

965.00

0.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

47.80

47.80

0.00

 

 

 

 

20806

企业改革补助

2.16

2.16

0.00

 

 

 

 

2080699

  其他企业改革发展补助

2.16

2.16

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31,303.07

10,192.05

21,111.02

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

30,991.28

9,885.38

21,105.90

 

 

 

 

2101001

  行政运行

4,695.96

4,695.96

0.00

 

 

 

 

2101002

  一般行政管理事务

4,692.24

0.00

4,692.24

 

 

 

 

2101012

  药品事务

1,598.77

0.00

1,598.77

 

 

 

 

2101015

  医疗器械事务

1,887.33

0.00

1,887.33

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

7,193.79

0.00

7,193.79

 

 

 

 

2101050

  事业运行

6,596.84

5,189.42

1,407.42

 

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

4,326.35

0.00

4,326.35

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

311.79

306.67

5.12

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

186.00

186.00

0.00

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

42.69

37.57

5.12

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

83.10

83.10

0.00

 

 

 

 

229

其他支出

364.73

0.00

364.73

 

 

 

 

22999

其他支出

364.73

0.00

364.73

 

 

 

 

2299901

  其他支出

364.73

0.00

364.73

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
  (四)财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

 

 

单位:万元

 

     

     

 

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

    

 

1

    

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

26,755.13

一、一般公共服务支出

31

53.46

53.46

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

6.00

6.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,025.75

1,025.75

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

27,834.27

27,834.27

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

本年收入合计

24

26,755.13

本年支出合计

54

28,919.49

28,919.49

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2,564.13

年末财政拨款结转和结余

56

399.77

399.77

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2,564.13

 

57

0.82

0.82

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

398.96

398.96

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

29,319.26

总计

60

29,319.26

29,319.26

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
  (五)一般公共财政拨款支出决算总表(单位:万元)

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

 单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

28,919.49

11,090.41

17,829.08

 

201

一般公共服务支出

53.46

0.00

53.46

 

20111

纪检监察事务

53.46

0.00

53.46

 

2011105

  派驻派出机构

53.46

0.00

53.46

 

206

科学技术支出

6.00

0.00

6.00

 

20604

技术研究与开发

6.00

0.00

6.00

 

2060402

  应用技术研究与开发

6.00

0.00

6.00

 

208

社会保障和就业支出

1,025.75

1,025.75

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,023.59

1,023.59

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

10.79

10.79

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

965.00

965.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

47.80

47.80

0.00

 

20806

企业改革补助

2.16

2.16

0.00

 

2080699

  其他企业改革发展补助

2.16

2.16

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27,834.27

10,064.66

17,769.61

 

21010

食品和药品监督管理事务

27,522.49

9,757.99

17,764.49

 

2101001

  行政运行

4,695.96

4,695.96

0.00

 

2101002

  一般行政管理事务

4,668.52

0.00

4,668.52

 

2101012

  药品事务

105.00

0.00

105.00

 

2101015

  医疗器械事务

1,459.68

0.00

1,459.68

 

2101016

  食品安全事务

7,193.79

0.00

7,193.79

 

2101050

  事业运行

5,073.19

5,062.03

11.16

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

4,326.35

0.00

4,326.35

 

21011

行政事业单位医疗★

311.79

306.67

5.12

 

2101101

  行政单位医疗★

186.00

186.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

42.69

37.57

5.12

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

83.10

83.10

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
  (六)一般公共财政拨款基本支出决算总表(单位:万元)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

 

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 11,090.41

 9,416.41

 1,674.01

 

301

工资福利支出

 7,367.85

 7,367.85

 

 

30101

基本工资

 1,942.48

 1,942.48

 

 

30102

津贴补贴

 1,996.40

 1,996.40

 

 

30103

奖金

 62.15

 62.15

 

 

30104

其他社会保障缴费

 211.26

 211.26

 

 

30107

绩效工资

 1,853.66

 1,853.66

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 907.80

 907.80

 

 

30109

职业年金缴费

 58.67

 58.67

 

 

30199

其他工资福利支出

 335.42

 335.42

 

 

302

商品和服务支出

 1,626.30

 

 1,626.30

 

30201

办公费

 41.51

 

 41.51

 

30202

印刷费

 12.00

 

 12.00

 

30203

咨询费

 4.00

 

 4.00

 

30205

水费

 4.23

 

 4.23

 

30206

电费

 113.41

 

 113.41

 

30207

邮电费

 44.83

 

 44.83

 

30211

差旅费

 29.61

 

 29.61

 

30212

因公出国(境)费用

 20.59

 

 20.59

 

30213

维修(护)费

 88.59

 

 88.59

 

30214

租赁费

 0.85

 

 0.85

 

30215

会议费

 13.62

 

 13.62

 

30216

培训费

 5.35

 

 5.35

 

30217

公务接待费

 17.71

 

 17.71

 

30218

专用材料费

 0.26

 

 0.26

 

30226

劳务费

 3.92

 

 3.92

 

30227

委托业务费

 50.24

 

 50.24

 

30228

工会经费

 129.00

 

 129.00

 

30229

福利费

 215.35

 

 215.35

 

30231

公务用车运行维护费

 51.17

 

 51.17

 

30239

其他交通费用

 365.23

 

 365.23

 

30299

其他商品和服务支出

 414.82

 

 414.82

 

303

对个人和家庭的补助

 2,048.56

 2,048.56

 

 

30301

离休费

 126.07

 126.07

 

 

30302

退休费

 441.55

 441.55

 

 

30304

抚恤金

 40.00

 40.00

 

 

30305

生活补助

 0.77

 0.77

 

 

30307

医疗费

 558.59

 558.59

 

 

30311

住房公积金

 655.77

 655.77

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 225.80

 225.80

 

 

310

其他资本性支出

 47.71

 

 47.71

 

31002

办公设备购置

 43.76

 

 43.76

 

31007

信息网络及软件购置更新

 2.37

 

 2.37

 

31099

其他资本性支出

 1.58

 

 1.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
  (七)三公经费支出决算表(单位:万元)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

单位:万元

2017年度预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

215.20

70.00

104.60

0.00

104.60

40.60

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

6

7

8

9

10

11

131.85

38.28

75.76

0.00

75.76

17.80

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:湖北省食品药品监督管理局(汇总)

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  六、湖北省食品药品监督管理局系统2017年决算收支总体情况

  2017年度,我局系统决算总收入30,503.40万元,比上年减少2,210.13万元,减少6.76%。其中:财政拨款收入26,755.13万元、上级补助收入455.75万元、事业收入为552.31万元、其他收入为2,740.22万元、用事业经费弥补收支差额172.47万元、年初结转和结余5,958.33万元。

  2017年度,我局系统决算总支出32,753.01万元,比上年增加39.48万元,增加0.12%。其中:基本支出11,217.80万元、项目支出21,535.21万元、转入事业基金0.69万元、年末结转和结余3,880.51万元。

  七、湖北省食品药品监督管理局系统2017年“三公”经费情况说明

  2017年,湖北省食品药品监督管理局系统“三公”经费财政拨款决算数为131.85万元,2016年“三公”经费决算数为200.01万元,较去年开支减少68.16万元,节减比例34.08%,具体情况如下:

  (一)2017年,我局系统先后安排5团组6人次出国参观学习,因公出国(境)费决算数38.28万元,2016年因公出国(境)经费决算数64.95万元,较去年减少26.67万元,节减比例为41.06%。局机关和5个直属单位在经费使用上,严格按照《湖北省因公临时出国经费管理办法》(鄂财行发〔2014〕13号)相关规定执行。

  (二)2017年,我局系统先后接待国家总局检查组、其他省局考察团及局临时性客餐等237批次2496人次,公务接待费决算数17.80万元,2016年,公务接待决算数21.02万元,较去年减少3.22万元,节减比例为15.32%。局机关及5个直属单位坚决贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定。

  (三)2017年,我局系统没有购置公务用车,公务用车保有量为44台,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车8辆,其他用车27辆。公务用车运行费决算数75.76万元,2016年公务用车购置及运行费决算数114.04万元,较去年减少38.28万元,节减比例为33.57%。全部为公务用车运行费,未购置公务用车。主要是保障全省食品药品安全等各项监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  八、关于机关运行经费支出说明

  我局系统2017年度机关运行经费支出1,674.01万元,比2016年减少113.35万元,降低6.34%。主要原因是2017年我局持续抓好中央“八项规定”和省委六条意见要求,并将省政府相关规定贯穿到日常财务管理工作中,通过强化预算执行动态监控措施、实行公务卡强制结算目录制度、加强出差、会议定点饭店的招标管理等手段,大力压缩“三公”及办公、差旅等行政消耗性开支,使我局实际支出大幅减少。

  九、关于政府采购支出说明

  我局系统2017年度政府采购支出总额2,364.69万元,其中:政府采购货物支出756.28万元、政府采购工程支出250.3万元、政府采购服务支出1,358.11万元。授予中小企业合同金额2,118.95万元,占政府采购支出总额的89.6%,其中:授予小微企业合同金额625.17万元,占政府采购支出总额的26.44%。

  十、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,我局系统共有车辆44辆,其中,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车8辆,其他用车27辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备73台(套)。

  十一、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及机关本级及二级预算单位共17个项目均作了自评报告,并且对部门预算执行情况进行了整体绩效评价,评价面达100%。从评价情况来看,我局整体支出绩效自评结果为“优”。从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门开支,在支出过程中,能够严格遵守各项规章制度,并实施相应的财务监控手段和措施。各项目业务实施严格按照方案组织,并加强业务监督。我局按照年初既定工作目标,基本完成各项任务。实现了 “先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的新常态。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  信息化与电子监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元,执行数为924.44万元,完成预算的92.44%。

  主要产出和效果:一是实际完成率,①硬件维护数量完成率,信息化硬件维护年初目标38台(套),实际完成38台(套),完成率100%;②软件开发数量完成率,年初目标8项,实际完成8项,完成率100%;③软件维护数量完成率,年初目标6台(套),实际完成6项,完成率100%;④全省视频会议次数完成率,年初目标10次,实际完成10次,完成率100%。

  二是质量达标率,①系统验收合格率,年初目标100%,年底对建设维护硬(软)件项目组织验收,合格率100%,完成年初目标;②系统正常运行率:年初目标100%,2017年度系统一直保持正常运行,完成年初目标; ③系统安全等级:年初目标“系统安全等级达到2级以上”,经评定,省局 OA系统安全等级为2级、省食药局门户网站安全等级为3级、行政审批系统安全等级为2级,完成年初目标;④1个中心5个平台业务覆盖率,年初目标90%,至2017年底,信息化建设规划的“158工程”基本完成,业务覆盖率达到规划的100%,较好完成年初目标,⑤1个中心5个平台层级覆盖面,年初目标90%,至2017年底,已构建起省、市、县三级监管业务网,建设了省局-市局-乡镇-社区(村组)以及药品生产企业、大型经营企业、医疗机构及大型餐饮单位的监管信息网,较好完成年初目标,⑥系统使用率,年初目标90%,将2017年度系统录入数据与2017年省、市、县各级监管部门上报国家总局数据对比,系统使用率为42%,未完成年初目标值,这意味着在系统推广使用方面的工作有待进一步加强。

  三是完成及时率,开发维护项目按时办结率,按时办结率年初目标97%,根据信息中心工作完成情况,开发、维护项目基本按照合同约定时间完成,实际按时办结率96%,未完成原因主要是由于国家总局系统建设发生变化,食品抽检验有关的两个项目推迟到2018年验收。

  四是资金使用率,根据财务资料反映,项目实施年初预算1000万元,实际执行924.44万元,其中:省局机关执行297.61万元、核查中心执行626.83万元。资金使用率92.44%。由于部分项目质保期未满,项目尾款未予以支付。

  五是社会效益:①预计公共主页点击率较上年提升率,年初目标20%,经统计,2016年点击量为 72000次/月*12=864000次,2017年点击量为 103000次/月*12=1236000次,增长率达到43%,较好完成年初目标;②系统使用增长率:年初目标100%,根据日常监管系统记录,2016年录入监管检查75427次,2017年录入监管检查265133次,增长率达到252%;根据执法处罚系统记录,2017年录入结案数1518个,2017年录入结案数9038个,增长率达到495%。由此可见,主要业务系统使用率迅猛增长,较好完成年初目标;③电子化行政审批事项覆盖率,年初目标100%,2017年电子证书系统正式开通,历时5年建成审批业务全覆盖、审批层级全覆盖的电子证书系统,实现“足不出户办审批”、“零跑路办审批”,圆满完成年初目标。

  六是可持续影响,随着信息化与电子监管项目的实施,不断推进食品药品安全监管工作的科学化、规范化、数字化和精细化,持续提高我省食品药品安全监管与服务的公开透明度,极大方便公众获取信息和实现社会监督,促进办事效率的提高和实践廉洁行政,意义深远。

  发现的问题及原因:一是信息化项目建设有其固有的规律,项目合同一般都是跨年度的,规定有一年质保期,质保期结束后,方能将尾款支出。但是财务预算执行检查的要求与信息化项目建设的客观规律有冲突,给每年项目执行带来不少困惑。二是业务部门参与信息化项目建设和推广的积极性有待提高。

  下一步改进措施:一是财务预算检查过程中充分尊重信息化项目预算支出的客观情况,合理设置预算执行率。二是业务部门积极参与到信息化项目建设当中,提出系统而具体的系统建设需求,详细的业务指标,而不是仅仅提出一个简单的业务需求。在建设过程中,关注项目开发情况,随时反馈意见,提出业务意见。

  执法办案经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为360万元,执行数为331.6万元,完成预算的92.11%。

  主要产出和效果:(1)立案查处重大违法违规案件:省局本级年初指标值50件,实际完成值69件,完成率138%,较好完成年初指标值。 (2)捣毁制假窝点:年初指标值按全省系统数设立460个,因项目为省本级项目资金,实际完成值按省本级实际完成数73个填报。(3)案件结案率:年初指标值95%,实际完成值97.5%,完成年初指标值。(4)案件信息公开率:年初指标值100%,实际完成值99%,基本完成年初指标值。(5)信访投诉录入率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(6)信访投诉受理率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(7)食品药品安全投诉办结率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(8)投诉举报按期回告率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(9)省级稽查人员参训率:年初指标标100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(10)省级稽查人员培训合格率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(11)按时办结率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标值。(12)预算执行率:年初指标值≤100%,实际完成值92.11%,完成年初指标值。(13)从效果来看,本项目实施后,打击和震慑了食品药品违法犯罪。2017年度,全省食品药品监管系统移送司法机关案件127件,追究食品药品安全违法犯罪刑事责任48人,罚款及没收金额16305.34万元,其中省局本级移送司法机关案件11件,追究食品药品安全违法犯罪刑事责任21人,罚款及没收金额1714.21万元。调动了全省系统查办食药违法案件的积极性,进一步优化了食品药品安全环境。

  发现的问题及原因:一是项目指标值的设置不够完整,省局执法办案的核心工作不仅包括立案查处违法违规案件,同时还涉及大量的案件指导督办、移送(移交)案件、涉案物品无害化销毁等工作。在2017年度预算中,仅设立了“立案查处重大违法违规案件”、“捣毁制假窝点”这两项数量指标。这对于全面反映执法办案工作的核心内容,有一定的局限性。二是执法办案过程中,对基础业务数据的统计、台账的管理不够重视,不利于项目绩效管理的对接。

  下一步改进措施:一是今后在设置年初指标值时,要注重对指标的解释,在理解指标内涵的基础上,设置与省局本级工作、资金相匹配的指标值;二是针对项目特点,进一步集思广益,甄选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对项目指标体系进行优化、完善;三是注重日常办案基础数据的统计,以便年终绩效评价工作的开展;四是重视人民群众的呼声,坚持从公众反映最强烈的问题、最迫切的需求入手,针对群众关注的重点品种、重点环节、重点区域,集中力量开展专项整治,着力解决食品药品安全突出问题,对食品药品违法犯罪行为出重拳、零容忍,增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。

  四品一械安全监管经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1516万元,执行数为1450.98万元,完成预算的95.71%。

  主要产出和效果:(1)食品药品安全监管调研、督导检查次数:年初指标值218次,实际完成值331次,完成年初指标值。(2)食品药品安全监管抽查企业户数:年初指标值1070家,实际完成值1429家,完成年初指标值。(3)省级餐饮示范街(景区):年初指标值50家,实际完成值43家,基本完成年初指标值。(4)省级餐饮示范单位:年初指标值300家,实际完成值295家,基本完成年初指标值。(5)省级示范放心食堂:年初指标值100家,实际完成值123家,较好完成年初指标值。(6)药品、药包材、保健品、化妆品、医疗机构制剂产品注册、再注册受理件数:年初指标值1050件,实际完成值1427件,完成年初指标值。(7)资助通过评审科研项目数量:年初指标值30项,实际完成值30项,完成年初指标值。(8)检验单位监督检查频次:年初指标值1次/家/年,实际完成值1次/家/年,完成率100%,完成年初指标值。(9)受理审批事项件数:年初指标值5500件,实际完成值4340件,未完成年初指标值。未完成原因主要是:企业申报审批的预期数量与往年同期比有所下降。(10)发现违法违规行为及时处置率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(11)“两品一械”广告及互联网药品信息(交易)监测对象规范处置率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(12)网上申报审批率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(13)宣传站覆盖率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(14)省级监管人员参加培训比率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(15)省级监管人员培训合格率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(16)按时办结率:年初指标值100%,实际完成值100%,完成年初指标。(17)预算执行率:年初指标值≤100%,实际完成值95.71%,基本完成年初指标。(18)全省重特大食品安全事故数量:年初指标值0件,实际完成值0件,完成年初指标。(19)全省重特大药品安全突发事件数量:年初指标值0件,实际完成值0件,完成年初指标。(20)重大舆情事件:年初指标值0件,实际完成值0件,完成年初指标。

  发现的问题及原因:一是项目绩效指标的设置总体来讲是合理的,但也存在一定的改进空间。二是个别业务处室对自评工作重视程度不够。个别业务处室未真正树立绩效管理工作理念,对绩效评价工作存在应付心态。三是个别业务处室在日常监管工作中,不注重业务档案的完整性、规范性管理,导致绩效自评时,数据不好收集,佐证材料不好提供,为绩效自评工作带来了一定的困难。

  下一步改进措施:一是在设定年初指标值时应考虑相关澳门葡京网站因素的影响;二是对于审批工作,今后我们将更加注重提高审批工作的便捷程度,提高审批效率,为公众提供更加快捷、优质的服务,让公众满意;三是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,遴选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对项目指标体系予以优化、完善。四是加强预算绩效管理工作的宣传、培训工作,让相关业务处室树立起真正的绩效管理理念,避免预算绩效管理工作与部门业务脱节的现象。五是注重日常绩效指标佐证材料的收集、统计工作,便于年终绩效评价工作的开展。

  四品一械抽验经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4560万元,执行数为4536.65万元,完成预算的99.55%。

  主要产出和效果:(1)四品一械监督抽验批次:年初指标值12300批次,实际完成14703批次,其中:食品10467批次、药品3836批次、化妆品200批次、医疗器械200批次,完成年初指标值。(2)四品一械监督抽验任务完成率:根据省局《关于印发2017年食品安全监督抽验实施计划的通知》、《关于印发2017年全省药品化妆品监督抽验计划的通知》、《关于开展2017年全省医疗器械监督抽检工作的通知》,2017年省本级承担四品一械抽验任务14000批次。根据省本级抽验结果汇总和总结报告,共完成14703批次四品一械抽验任务,任务完成率105%,圆满完成年初指标值。(3)四品一械质量按期公告率:年初指标值100%,项目实施过程中,根据抽检结果和公告要求,按周发布《食品安全监督抽检信息公告》、按季发布《药品质量公告》、按半年发布《医疗器械质量公告》,按期公告率为100%,完成年初指标值。(4)四品一械质量分析报告按期完成率:年初指标值100%,项目实施过程中,按月完成《食品安全监督抽检汇总情况分析》、按季完成《药品(化妆品)质量分析报告》、按年完成《医疗器械质量监督抽验工作总结》,质量分析报告按期完成率100%,完成年初指标值。(5)四品一械监督抽验报告送达率:年初指标值100%,根据四品一械抽验台账,抽验报告均按照抽验任务通知的相关要求,对抽验报告予以寄送,报告送达率100%,完成年初指标值。(6)四品一械抽检信息建档率:年初指标值100%,经过抽查业务档案,发现对抽验样品信息均建档留存,建档率100%,完成年初指标值。(7)抽验计划科学性评估:年初指标值“科学”,经综合评估,省本级抽验计划是在国家局抽检计划的基础上,按照匹配原则,制订的省本级抽验计划,总体来讲抽验计划是科学的,完成年初指标值。(8)食品监督抽验不合格样品检出率:年初指标值6%,根据抽检情况汇总表,实际检出率为2.46%,未完成年初指标值,未完成原因主要是:一是年初目标设置偏高;二是近年来监管力度不断加大,食品质量不断提升,合格率逐步提升。(9)药品(化妆品)监督抽验不合格样品检出率:年初指标值12%,实际检出率为2.18%,未完成年初指标值,未完成原因主要是:一是年初目标设置偏高;二是监管力度的加大,公众食药安全意识的提升,药品质量不断提高,药品合格率逐步提升。(10)医疗器械监督抽验不合格样品检出率:年初指标值10%,实际检出率7%,未完成年初指标值,未完成原因主要是:一是年初目标设置不够精准;二是监管力度的加大,医疗器械质量的不断提升,导致合格率不断提高。(11)食品品种抽验覆盖率:年初指标值100%,根据省本级抽验计划通知和抽验结果汇总表可知,31大类食品品种抽检覆盖率为100%,完成年初指标值。(12)本省药品生产企业基本药物抽验覆盖率:年初指标值100%,根据省本级抽验计划通知和抽验结果汇总表可知,抽验覆盖本省药品生产企业基本药物,完成年初指标值。(13)四品一械抽检数据准确率:年初指标值95%,根据食品抽检系统反映,2017年省本级抽验未出现数据退修问题,完成年初指标值。(14)四品一械监督抽验不合格样品核查处置完成率:年初指标值100%,根据抽检实施计划的通知、不合格食品核查处置情况的通告等可知,对于不合格样品按规定程序予以报告、移交、核查处置,完成年初指标值。(15)四品一械监督抽验不合格样品核查处置信息公开率:年初指标值100%,根据我局官网公开信息,对于不合格样品的核查处置信息予以公开,完成年初指标值。(16)按时办结率:年初指标值100%,根据抽验结果汇总、总结情况来看,抽检任务均于12月15日前完成,按时办结率100%,完成年初指标值。(17)预算执行率:年初指标值100%,实际完成值99.55%,基本完成年初指标值。(18)从效果来看,“四品一械抽验经费项目”的实施,制订了科学的与总局抽验计划相匹配的省本级抽验计划,并对抽验结果予以公告,对不合格样品进行核查处置,为行政监管提供技术支撑,有效保障了公众食药安全。

  发现的问题及原因:一是个别指标不符合年度工作要求,个别指标收集完成值的佐证材料的工作量较为繁杂,不符合经济性原则;二是项目绩效指标的设置总体合理,但也存在个别年初指标值设置不够精准、个别指标不够适用等问题。三是预算绩效管理工作水平有待进一步提升。绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

  下一步改进措施:一是在现有指标体系基础上,针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,遴选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对现有项目指标体系予以优化、完善。二是将绩效意识深入到日常工作中,一方面开展绩效管理工作培训,另一方面注重绩效佐证资料的收集、统计工作,便于年终绩效评价工作。

  食品药品综合协调管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为811万元,执行数为803.32万元,完成预算的99.05%。

  主要产出和效果:(1)健全执法制度:年初指标值3项,实际完成值6项,较好完成年初指标值。(2)澳门葡京网站调查研究:年初指标值2项,实际完成值2项,较好完成年初指标值。(3)执法监督检查次数:年初指标值1次,实际在全省开展执法监督检查1次,完成年初指标值。(4)执法案卷评查次数:年初指标值1次,实际在全省开展执法案卷评查1次,完成年初指标值。(5)普法宣传:年初指标值6次,实际开展10次,较好完成年初指标值。(6)法制培训人数:年初指标值800人,实际培训1000人,完成了年初指标值。(7)食品药品安全宣传次数:年初指标值2次,全年实际开展综合性食品药品安全宣传活动2次,完成了年初指标值。(8)职称评审工作完成率:年初指标值100%,全年职称评审工作完成率100%,完成了年初指标值。(9)全省系统体质改革机构及干部人事信息维护率:年初指标值100%,实际完成值100%,按计划完成了年初指标值。(10)重大食品药品安全事故规范处置率:年初指标值100%,实际完成100%。(11)绩效管理:年初指标值“良好”,根据省财政厅文件,实际完成值为“良好”,完成了年初指标值。(12)劳务经费保障率:年初指标值100%,2017年各项劳务经费均按时足额保障,实际完成值100%,完成了年初指标值。(13)系列党建活动机关人员覆盖率:年初指标值100%,根据省食品药品监督管理局党建工作特色材料,实际完成率100%,完成了年初指标值。(14)机构运行保障率:年初指标值100%,由于预算精准、充分,全年机构运行各项经费保障到位,实际完成率100%,完成了年初指标值。(15)按时办结率:年初指标值100%,相关处室上下一心,按时点要求完成了各项年度重要工作,实际完成率100%,完成了年初指标值。(16)预算执行率:年初指标值100%,实际完成值99.05%,基本完成了年初指标值。(17)从效果来看,“食品药品综合协调管理经费项目”的实施,采取了一系列有效的综合协调活动、澳门葡京网站法规调研、执法检查活动等,全省没有发生重大食品药品安全事故,食品药品安全形势稳中向好。

  发现的问题及原因:一是项目绩效指标的设置总体合理,但个别指标的设立不够科学、不够精准,项目指标体系需进一步优化、完善;二是绩效管理意识有待进一步加强,业务档案的完整性、规范性有待进一步提高。

  下一步改进措施:一是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,同时结合年度工作重点,遴选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对项目指标体系进行优化、完善;二是开展有针对性的预算绩效管理工作培训,提高业务人员绩效意识和素质,将预算绩效管理工作落实到位;三是进一步加强项目基础数据的统计台账工作,以便于年终绩效评价工作。

  物业管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为181.79万元,完成预算的90.90%。

  主要产出和效果:(1)办公大楼设备设施得到有效维护。我局高压配电室、给排水消防泵房、电梯、空调、采暖、消防、大楼会议扩音系统、大楼监控系统等是局机关大楼的重要基础设施,为保障大楼的正常运行和设备设施的安全运转,对各项设备设施都进行了年度维保检修工作,确保设备设施的完好率。(2)根据考核结果支付物业管理费。后勤服务中心定期对物业公司的工作进行检查督导,根据检查评价的结果,支付物业管理费。这一举措有效提升了物业公司的工作效率和服务质量,为打造洁净的工作环境、维持正常的工作秩序提供了保障。(3)维护办公区绿化,创造良好自然环境。2017年度,绿化工作主要是对绿植进行了防虫、施肥、修剪等日常养护,新增了800多棵红叶石楠并全部成活,创建了较为良好的绿化效果。(4)机关大楼日常水电正常使用得到保障。按期及时缴纳水电费,保障机关大楼的水电消耗。(5)从效果来看,“物业管理费项目”实施后,创造了洁净的工作环境,维护了正常的工作秩序,为食品药品监督管理工作提供了良好的后勤保障。

  发现的问题及原因:一是由于未针对物业管理设计相关的调查问卷,因此“机关干部满意度”指标,因缺乏相关的佐证材料而未能填写指标完成值。二是项目实施过程中,未树立绩效管理工作理念,未能注重业务资料的整理、归档,这对项目的绩效自评工作带来了一定程序的困难。如:对物业管理公司的考核结果,在支付物业管理费时作为原始凭证附在记账凭证之后,而业务部门则无留存的备查归档资料。

  下一步改进措施:建议业务部门对后勤管理业务资料应另行整理、归档,便于物业管理工作的考核。

  更新改造经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为412.46万元,完成预算的82.49%。

  主要产出和效果:一是从产出来看,2017年度“更新改造经费项目”项目产出良好,按预期完成了市政暖气入网、机关大楼维修、老干活动中心维修改造等各项改造工程并予以验收。二是从效果来看,“更新改造经费项目”实施后,创造了一个办公楼及附属设施外观完好、功能良好的硬件条件,为食品药品监督管理工作提供了良好的办公环境。。

  发现的问题及原因:一是由于未针对更新改造设计相关的调查问卷,因此“机关干部满意度”指标,因缺乏相关的佐证材料而未能填写指标完成值,以后应根据设定的指标,增加相应的调查问卷;二是有个别指标,指向性不强或与项目关联性不强,不利于收集佐证材料,因此予以弃用;三是项目实施过程中,未能注重业务资料的整理、归档,这对项目的绩效自评工作带来了一定程序的困难。如:对更新改造项目的审批、验收资料,在支付更新改造费时作为原始凭证附在记账凭证之后,而业务部门则无留存的备查归档资料。

  下一步改进措施:一是建议加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位;二是建议业务部门在日常工作中树立绩效意识,注重对更新改造业务资料的收集、整理、归档,便于更新改造工作的考核。。

  食品药品抽验经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:(1)食品抽验批次:年初指标值9360批次,实际完成9783批次,完成了年初指标值。(2)药品抽验批次:年初指标值8000批次,实际完成9507批次,完成了年初指标值。(3)化妆品抽验批次:年初指标值800批次,实际完成800批次,完成年初指标值。(4)食品安全抽检问题检出率:年初指标值3%,根据抽检结果汇总和总结报告,抽检过程中遵循问题导向和靶向性原则,食品安全抽检问题检出率6.48%,超额完成了年初指标值。(5)基本药物生产企业覆盖率:年初指标值100%,根据省局《关于印发2017年全省药品化妆品监督抽验计划的通知》和总结报告,抽验任务要求基本药物生产企业覆盖率100%,完成年初指标值。(6)不合格药品检出率:年初指标值3%,根据抽检结果汇总和总结报告,抽检过程中遵循问题导向和靶向性原则,药品不合格检出率3.19%,完成年初指标值。(7)药品检验补充检验方法使用率:年初指标值2%,实际完成值3.65%,完成年初指标值。(8)不合格食品药品核查处置率:年初指标值100%,检出的不合格食品药品均按规范程序进行了核查处置,核查处置率100%,完成了年初指标值。(9)抽验任务完成时效性:年初指标值“2017年12月25日前”完成抽验任务,根据省局《关于2017年全省食品药品化妆品监督抽检工作考核情况的通报》,食品药品抽验任务于2017年12月25日前已完成,完成了年初指标值。(10)食品单批次抽验成本:年初指标值“不超过1600元/批”,根据实际完成食品抽验任务批次9783批计算,每批次抽验成本计1533元/批。(11)从效果来看,食品药品抽验对下转移支付项目的实施,对于提高各市州对抽验工作的重视,推动抽验工作的积极性,促进食品药品安全的监检结合、风险防控具有积极作用,为行政监管提供技术支撑,有效保障了公众食品安全。

  发现的问题及原因:一是项目绩效指标的设置总体合理,但尚存提升空间,如:是否能就食品药品抽验项目产生的效益,设置相应的指标予以量化或定性分析考评;二是预算绩效管理意识有待提高,项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。

  下一步改进措施:一是在现有指标体系基础上,针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,切实甄选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对现有项目指标体系进行优化、完善;二是将绩效意识深入到日常工作中,一方面开展绩效管理工作培训,让各市州明白项目执行以后是需要绩效自评和验收的;另一方面要注重绩效佐证资料的收集、整理、归档,如:验收打分表的归档等,便于年终绩效评价工作。

  乡镇监管机构示范创建项目绩效自评综述:项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:(1)创建标准所数量:年初指标值400家,实际验收合格618家,超额完成年初指标值。(2)创建示范所数量:年初指标值20家,实际验收合格50家,超额完成年初指标值。(3)快检覆盖率:年初指标值“每月每所50批次”,经抽查标准所创建工作打分表,个别标准所未按要求完成50批/月的快检任务。 (4)创建验收合格率:年初指标值100%。通过基层所申报,市(州)、省局层层筛选的方式,2017年实地验收标准所家628家、验收合格618家;实地验收示范所83家、验收合格50家,创建验收合格率为93.95%,稍稍低于年初指标值。(5)监管制度规范率:年初指标值100%。根据抽查标准所创建工作验收打分表,验收合格的标准所监管制度齐全率100%。(6)执法程序规范率:年初指标值100%。根据抽查标准所创建工作验收打分表,验收合格的标准所执法程序规范率98.1%。(7)执法行为规范率:年初指标值100%,根据抽查标准所创建工作验收打分表,验收合格的标准所执法行为规范率为93.81%。(8)创建验收及时性:年初指标值100%。从2017年9月,我局开始组织标准所、示范所验收,年底顺利完成,较好地完成了年初指标值。(9)从效果来看,通过示范创建活动的不断推进,各地积极响应,迅速行动,争取地方党委政府支持,参与创建的监管所在办公用房安排、执法用车配备及监管经费投入等方面有了较大变化,解决了基层监管机构的实际困难,起到了“四两拨千斤”的作用。同时,各地不断在制度建设、规范管理方面下功夫,相互借鉴学习,比学赶帮超氛围浓厚,符合基层监管工作实际的一些经验做法在全省范围内得以推广使用,基层基础得到了实实在在地夯实。

  发现的问题及原因:一是项目绩效指标总体设置合理,但仍有提升完善空间,如:是否能对项目实施所带来的“四两拨千斤”的效益予以量化,更加直观地反映项目产生的经济效益;二是预算绩效管理意识有待提高,要在项目实施、验收过程中牢记“花钱就要问效”的原则,注重基础数据、资料的收集、整理和归档工作。

  下一步改进措施:一是今后针对监管所的薄弱环节,有针对性地加强对执法程序、执法行为的考核,督促基层监管所水平提升;二是在现有指标体系基础上,针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研,切实甄选出符合项目内容,反映项目效果的指标,对现有指标体系予以优化、完善;三是将绩效意识深入到日常工作中,一方面要开展绩效管理工作培训,另一方面注重绩效佐证资料的收集、统计工作,以便于年终绩效评价工作的开展。

  湖北省食品质量安全监督检验研究院设备购置费绩效自评综述:项目全年预算数为556万元,执行数为556万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:(1)采购设备数量:年初目标值2台套,通过政府采购程序,购置液相色谱质谱联用仪1台套、液质联用仪1台套,完成年初目标值。(2)检验报告准确率:年初目标值≥95%,据检测数据审核和退修情况来看,2017年检验报告准确率达到99.99%,完成年初目标值。(3)检验报告延误率:年初目标值≤5%,据统计2017年检验报告延误率为0.14%,完成年初目标值。(4)设备验收合格率:年初目标值100%,实际完成值100%。(5)预算完成进度:年初目标值≤100%,实际按预算进度完成预算。(6)预算成本执行率:年初目标值≤100%,实际完成值100%,完成年初目标值。(7)从效果来看,项目实施后,在检验方面,确保了检验能力和效率的提升,2017年抽检合格率达到97.57%。在科研方面,为我院科研成绩在国家级检验机构中保持位处前列提供了硬件支撑。2017年我省未发生重大食品安全事故,食品安全水平稳中向好。。

  发现的问题及原因:一是个别绩效指标名称定义不够准确、具体,如:预算完成进度的年初目标值为“≤100%”,不利于收集资料进行考核;二是预算绩效管理工作重视度有待进一步提高。

  下一步改进措施:一是要根据项目立项目的、需解决问题等,设立与项目内容紧密相关、具体的指标;二是在项目执行过程中,注重基础资料的收集、整理及归档工作,以利于年终绩效目标考核。

  湖北省药品监督检验研究院食品药品安全监管资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1320万元,执行数为1227.33万元,完成预算的92.98%。

  主要产出和效果:(1)检品批次:年初指标值2000批次,实际完成检品批次2811批次,其中:药品1136批次、食品999批次、化妆品676批次,完成年初目标值。(2)抽验合格率:年初指标值98.5%,根据食品药品化妆品抽验工作总结,完成国抽2811批次,检出不合格批次46批次,其中:药品12批次、食品32批次、化妆品2批次,抽验合格率98.36%,基本完成年初目标值。(3)检验检测准确率:年初指标值99.5%,2017年国抽检验报告未发生申诉、退回,检验检测准确率100%,完成年初目标值。(4)工作任务完成率:年初指标值100%,2017年国家抽验下达任务2238批次,其中:药品1132批次、食品656批次、化妆品450批次,实际完成抽验批次2811批次,任务完成率125.60%。(5)预算完成率:年初指标值100%,实际完成值92.98%,基本完成年初目标值。(6)成本节约:年初指标值“成本控制良好、不超预算”,实际完成年初预定目标。(7)安全事故率:年初指标值“下降1%”,2017年度全院未发生安全事故,完成年初目标值。(8)从效果来看,项目实施后,一是对食品药品化妆品行政监管提供了技术支撑;二是科学的国家评价性抽验工作方式,日渐被我省的药品监督抽验工作引荐,对省计划方案的制定起到了很好的借鉴作用。同时,我院有着强烈的环保意识,注重实验室废液的规范性处置,尽可能地减少抽验工作对周边环境的污染。

  发现的问题及原因:一是中央专项资金下拨滞后于项目任务下达,工作已经开展而项目资金还未到位。二是专项工作任务重、要求高、时间紧,所需仪器设备的数量、种类和规格较多,且使用频率高,导致其日常运行的维修维保费用较高,仪器设备的折旧费未计入专项抽验的成本。三是资金使用期限与项目任务完成时间不同步。

  下一步改进措施:一是对业务部门加强预算绩效管理工作的宣贯,真正树立起绩效意识,并切实落实项目评价主体责任。二是建议专项资金划拨与任务一同下达。三是建议在中央专项资金中安排仪器设备维护及更新换代资金。四是建议将资金使用年限与项目任务完成期限同步。

  湖北省医疗器械质量监督检验研究院实验室综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为1247.27万元,执行数为909.59万元,完成预算的72.93%。

  主要产出和效果:一是从产出指标完成情况来看,2017年度“实验室综合管理项目”产出良好。2017年度中心通过“法人名的CMA 扩项评审”、“法人名的CNAS定期监督+扩项评审”、“国家产品质检中心的CMA/CAL 扩项评审”等四合一外部评审,维持和扩大了中心资质认定资格;采取按计划开展内部管理评审日常监督工作,积极开展能力验证、实验室比对等措施,以提升实验室管理体系的建立和运行具有充分性、适宜性和有效性,同时能够根据市场变化,做到认真调研、逐步推进,调整检测项目和范围,以保证检测结果以及服务质量符合规范和客户要求。

  二是从效益指标完成情况来看,2017年度,检验中心实验室管理体系、质量管理体系运行有效,成果显著。管理体系严格按照ISO/IEC17025标准要求运行和管理,实验室的人力资源、检测设备、环境条件能满足当前的检测要求;实验室各项质量活动处于受控状态,纠正预防措施有效,具备了自我完善和持续改进的能力,达到了实验室的质量方针和目标要求,实验室的质量管理体系总的运行情况适宜、有效。

  发现的问题及原因:一是会议管理规定需进一步梳理并完善;会议的预算执行、审批、办会服务、报销等过程管理有待进一步规范。二是日常监督工作方式,质量监督管理有待进一步改进和完善。

  下一步改进措施:一是办公室组织相关科室开展调研,参考省局的办会模式,建立本院的会议管理规章制度,规范会议预算的执行。二是质量监督小组组织改进质量监督管理模式,所有质量监督员按年度计划实施日常监督,强化质量监督的结果利用。三是由业务科牵头组织检验科室和设备设施科研讨检验报告电子版的存档管理,协调杭州天软公司,改进和完善办公自动化系统,完成对应的程序文件修订。四是建立、完善预算绩效管理工作的各项制度。

  湖北省医疗器械质量监督检验研究院专用及科研设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为501.63万元,执行数为484.42万元,完成预算的96.57%。

  主要产出和效果:一是从产出来看,2017年度专用及科研设备购置项目产出良好,均在预定时间内完成了设备的采购,项目实施成本控制较好。设备的采购履行了招、投标程序,经验收各项设备指标符合既定要求,设备采购后能够及时投入使用且使用情况良好,有效提升了抽样检验效能,并且提升了中心的检验业务范围,扩大了产品受检目录。

  二是从效果来看,2017年度检验中心,以严格遵循《中华人民共和国政府采购法》为切入点、着力点。专用及科研设备购置项目实施后,有效提升了检验、科研能力,产生了显著的社会效益。(1)在检验方面,确保了提升检验能力和效率,中心在2017年通过外部评审,实现了实验室资质认定资格维持和扩大。(2)在科研方面,为中心的科研成绩在国家级检验机构中保持位处前列提供了技术支撑。2017年度国家重点科研项目《体内超声诊断设备检测体模研发及质量安全性研究》已形成实验研究报告和完成可靠性改进样机并申请专利;省局科研项目《呼吸机、麻醉机安全质量评价平台建设的研究》也已经通过了上级领导部门的科研项目中期检查;2个行业标准《血管内超声诊断设备通用技术要求(制定)》和《超声多普勒胎儿心率仪(修订)》已经报批;湖北医疗器械中心主持制定的行业标准YY/T 1279-2015《三维超声成像性能试验方法》被评为2017年湖北省标准研制资助项目一等奖。(3)根据产品检验和科研层面的技术优势,按照《国家食品药品监督管理总局重点实验室管理办法》和申报要求,中心已于2017年12月份向国家总局提交了重点实验室申报材料,申报领域为“国家食品药品监督管理总局超声手术设备重点实验室”,今后将逐步提升高技术、研究性检验项目的承检能力。

  发现的问题及原因:一是专用及科研设备购置预算编制的科学性和严谨性需要进一步强化。二是购置设备的参数、技术要求等编规范有待完善。三是存在部分供应商履约不力的情况。

  下一步改进措施:一是由于专用及科研设备与通用设备采购不同,技术需求是整个招标文件的核心部分。使用科室在收集设备参数时,应当根据工作特性和满足自身工作的需要,制定实际需要的技术性能要求,不得直接使用特定品牌的个性化技术参数,在制定技术参数时要判断所提出的参数是否存在排他性。对于复杂设备,聘请独立的专家或评审机构进行标前评审,给予投标人正确的指导。另外,也要畅通供应商质疑渠道,明确供应商有权对采购文件中一些歧视性内容进行提问和反馈。二是加强供应商履约验收工作。履约验收是评判采购结果、反映采购质量的重要依据,内容主要包括履约验收组织情况、验收过程、验收结论三部分。做好履约验收能够为采购质量提供保障。供应商履约后,应根据采购项目具体情况自行组织验收,或委托采购代理机构、第三方检测机构开展履约验收工作,也可以邀请未中标供应商参与验收。通过多种形式开展履约验收,可以防止供应商虚假应标,以次充好,有效保证采购质量。在设备采购过程中,还要从重价格因素、重资质要求向重技术质量转变,充分体现价格服从质量技术这个关键点。

  湖北省医疗器械质量监督检验研究院中央补助地方部分公共卫生专项绩效自评综述:项目全年预算数为336万元,执行数为247.96万元,完成预算的73.80%。

  主要产出和效果:一是从产出来看,2017年度“中央补助地方部分公共卫生专项”抽验经费项目产出良好,在预定时间内完成送检样品的检验工作和下达的行业标准制修订计划,同时根据医疗器械标准验证和监督抽验工作的需求,购置了20台次的医疗器械专用检验设备,保证检验设备在技术参数、指标及性能上,能够满足检验中心在医疗器械监督检验和标准制定修订工作的需要。质量达标率基本达到预期,项目实施成本控制较好。二是从效果来看, “中央补助地方部分公共卫生专项”实施后,一是对医疗器械送检样品的检验,为医疗器械的行政监管提供了技术支撑;二是通过标准的制修订和宣贯工作,扩大了单位的影响力,促进了医疗器械标准体系建设和科研能力的提升。

  发现的问题及原因:一是有效样品数量占比不高。二是项目实施缺乏有效、适宜的抽样方案,导致索取资料困难。三是经费预算执行率不够高。2017年度“中央补助地方部分公共卫生专项”实际使用资金247.96万元,预算执行率73.80%。

  下一步改进措施:一是建议牵头单位在统计各省产品注册证和制定抽样方案时,能提前对相关省局进行调研,制定适宜的抽样数量,同时加强对抽样人员的培训力度。二是建议来年的抽样培训视频中增加在外包装箱上贴上封条或者在快递单上注明“国抽样品”等字样以示区别。三是建议牵头单位制定适宜及易操作的抽样方案,对于恶意不提供资料的企业采取处罚措施。四是加强预算管理,有效提高预算执行率。

  湖北省医疗器械质量监督检验研究院全省医疗器械监督抽验项目绩效自评综述:项目全年预算数为436万元,执行数为420.4万元,完成预算的96.42%。

  主要产出和效果:一是从产出来看,2017年度“全省医疗器械监督抽验项目”抽验经费项目产出良好,在预定时间内完成送检样品的检验工作。质量达标率基本达到预期,项目实施成本控制较好。二是从效果来看,“全省医疗器械监督抽验项目”实施后,一是对医疗器械送检样品的检验,为医疗器械的行政监管提供了技术支撑;二是通过标准的制修订和宣贯工作,扩大了单位的影响力,促进了医疗器械标准体系建设和科研能力的提升。

  发现的问题及原因:一是省抽抽样方案制定不严谨;二是省抽样品无(缺)资料,索取资料时间过长;三是不具备检验条件的样品;四是企业对标准理解的程度不够。

  建议下一步改进措施:一是建议优化省抽抽样方案,方案制定前提前进行相关调研,制定适宜的抽样品种和数量。二是继续努力做好样品确认工作,并进行相应处置。因为抽样队伍不稳定,抽样人员水平差异较大,难免出现不满足抽样要求的样品,只有及时进行相应的处置,才可以提高省抽工作的效。三是建立省抽联动工作机制,以便于进一步提高与抽样单位的有效联系。有效联系是抽验工作的重要保证,它能解决抽验过程出现的很多问题,应引起足够重视。

  湖北省食品药品监督管理局技术审评核查中心食品药品认证事务管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为908万元,执行数为856.33万元,完成预算的94.31%。

  主要产出和效果:一是从产出来看,2017年度“食品药品认证管理事务项目”产出良好,除个别指标外,基本完成预期指标值。(1)四品一械技术审评:年初指标值400件,实际完成值528件,较好完成年初指标值。(2)四品一械现场核查(检查):年初指标值2000件,实际完成值974件,未完成年初指标值。未完成原因主要是:部分审批事项下放到市州局,导致申请现场检查事项减少。(3)药品认证事项:年初指标值300件,实际完成值168件,未完成年初指标值。未完成原因主要是:部分审批事项下放到市州局,导致申请认证事项减少。(4)质量体系标准修订:年初指标值20项,实际完成值153项,完成值大大高于年初指标值,主要原因是:2017年质量体系改版,导致质量体系标准修订数量猛增。(5)评审认证结论准确率:年初指标值95%,实际完成值99.6%,较好完成了年初指标值,保证了评审认证的准确性。(6)培训人员合格率:年初指标值100%,实际完成值100%,较好地完成了年初指标值,保证了培训质量。(7)按时办结率:年初指标值100%。实际完成值99.8%,基本完成年初指标,各项业务基本在规定时限内完成。二是从效果来看,作为食品药品行业准入、产品上市审查的第一关,“食品药品认证管理事务项目”的实施,很好地发挥了食品药品监管工作的技术支撑作用,为行政审批、日常监管提供了科学依据,保障了人民群众饮食用药安全。

  发现的问题及原因:一是年初设置的个别绩效指标与部门职责关联性有待加强。如:监测四品一械违法违规广告。二是个别指标值设置不够精准。如:四品一械现场核查(检查)、药品认证事项,年初指标值设置过高;质量体系标准修订,年初指标值设置过低。

  下一步改进措施:一是根据部门职责、项目功能,科学设置项目指标。设置项目指标时,应紧扣部门职责、项目设立目的、需要解决的问题、项目支出内容等要素,编制出适合项目功能的指标。二是精准设置年初指标值。编制年初预算时,应考虑相关澳门葡京网站、业务因素的影响,进行综合研判,进一步提高指标值的精准性。

  湖北省药品(医疗器械)不良反应监测中心药品、医疗器械、药物滥用及化妆品不良反应监测专项(项目)绩效自评综述:项目全年预算数为105万元,执行数为104.9966万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:1. 收集药品(医疗器械)不良反应事件报告(份):年初目标值30000份,实际完成值72834份。2. 死亡、新的严重报告现场核查评价(例):年初目标值70,实际完成值75。3. 收集药物滥用监测调查表(份):年初目标值8000,实际完成值11323。4. 收集化妆品不良反应事件报告(份):年初目标值200,实际完成值3191。5. 预警事件处理率:年初目标值>80%,实际完成值100%。6. 严重不良反应事件报告占比(%):年初目标值≥10%,实际完成值12.32%。7. 药品每百万人口平均报告量(份/百万人口):年初目标值600,实际完成值1004。8. 医疗器械每百万人口平均报告量(份/百万人口):年初目标值180,实际完成值240.7。9. 化妆品每百万人口平均报告量(份/百万人口):年初目标值50,实际完成值55.75。

  下一步改进措施:一是以适当方式对评价结果向社会公开。二是将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。

  十二、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)教育:指食品药品监督管理局中专及技校教育事务支出。

  (四)社会保障和就业:指食品药品监督管理局行政事业单位离退休方面的支出。

  附件:

  附件1:绩效评价评分明细表(信息化)

  附件2:执法办案经费项目绩效目标自评表(报人大版7.4)

  附件3:四品一械安全监管项目绩效目标自评表

  附件4:四品一械抽验项目绩效目标自评表

  附件5:食品药品综合协调管理经费项目绩效目标自评表

  附件6:物业管理费项目绩效目标自评表

  附件7:更新改造项目绩效目标自评表

  附件8:食品药品抽验项目自评表(对下转移)

  附件9:示范创建项目自评表(对下转移)

  附件10:食检院设备购置绩效目标自评表

  附件11:药检院中央专项绩效目标自评表

  附件12:器械中心《实验室综合管理项目绩效目标自评表》

  附件13:器械中心《专用设备购置项目绩效目标自评表》

  附件14:器械中心《中央补助地方项目绩效目标自评表》

  附件15:器械中心《省抽项目绩效目标自评表》

  附件16:审评中心食品药品认证管理事务绩效目标自评表

  附件17:不良反应监测自评表

 
责任编辑:黄啸

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